Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MARÇO 2019
Valor R$ 12.000,00
Etapa Empenho
Número Etapa 24030010
Data Publicação 02/03/2019
Data Registro 01/03/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, FROTA DE VEICULO, DOAÇÕES E BEM PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ADITIVO DE EMPENHO.

Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ 13.324.940/0001-88
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 24
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 24030010
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0404.01/2017
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
27/03/2025 2025 R$ 899,00
18/04/2024 2024 R$ 411,50
29/03/2022 2022 R$ 1.650,10
24/03/2021 2021 R$ 3.390,80
02/04/2020 2020 R$ 2.189,50
30/07/2019 2019 R$ 1.500,00
03/07/2019 2019 R$ 1.500,00
10/06/2019 2019 R$ 1.500,00
30/04/2019 2019 R$ 1.500,00
16/04/2019 2019 R$ 1.500,00
10 registros
R$ 16.040,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
30/04/2025 24030010 - 001 - 0001 2025 R$ 899,00
19/04/2024 24030010 - 001 - 0001 2024 R$ 411,50
29/04/2022 24030010 - 001 - 0001 2022 R$ 1.650,10
24/03/2021 24030010 - 001 - 0001 2021 R$ 3.390,80
03/04/2020 24030010 - 001 - 0001 2020 R$ 2.189,50
30/12/2019 24030010 - 005 - 0001 2019 R$ 1.500,00
31/07/2019 24030010 - 004 - 0001 2019 R$ 1.500,00
28/06/2019 24030010 - 003 - 0001 2019 R$ 1.500,00
30/05/2019 24030010 - 002 - 0001 2019 R$ 1.500,00
22/05/2019 24030010 - 001 - 0001 2019 R$ 1.500,00
10 pagamentos
R$ 16.040,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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