Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência JULHO 2025
Valor R$ 80,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 06060017 - 001 - 0001
Data Publicação 23/07/2025
Data Registro 22/07/2025
Projeto/Atividade 2045
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA NO VALOR TOTAL DE 80,00 AO SR RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO, MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.

Dados do Credor
Nome do Credor RAIMUNDO CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ 042.***.***-02
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 09
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 06060017 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/06/2025 2025 R$ 80,00
12/06/2024 2024 R$ 3.697,35
12/07/2022 2022 R$ 2.480,00
01/07/2021 2021 R$ 1.925,90
4 registros
R$ 8.183,25
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
22/07/2025 06060017 - 001 - 0001 2025 R$ 80,00
25/07/2024 06060017 - 001 - 0001 2024 R$ 3.697,35
30/07/2021 06060017 - 001 - 0001 2021 R$ 1.925,90
3 pagamentos
R$ 5.703,25
Sistema de Transparência: DataBusiness

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