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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020006
Data do Empenho
07/03/2025
Exercício
2025
Sequencial
737
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.696,40
Valor Liquidado
R$ 2.696,40
Valor Pago
R$ 2.696,40
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2045
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NE: 06020006 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/02/2025 06020006 2025 R$ 2.696,40 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
28/02/2025 001 2025 R$ 2.696,40 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/03/2025 06020006 - 001 - 0001 2025 R$ 2.696,40 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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