Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21040013
Data do Empenho
19/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
1000
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.400,79
Valor Liquidado
R$ 11.400,79
Valor Pago
R$ 11.400,79
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NE: 21040013 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
25/04/2025 21040013 2025 R$ 11.400,79 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
08/05/2025 001 2025 R$ 11.400,79 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
15/05/2025 21040013 - 001 - 0003 2025 R$ 722,10 Ver
16/05/2025 21040013 - 001 - 0002 2025 R$ 1.217,00 Ver
19/05/2025 21040013 - 001 - 0001 2025 R$ 2.795,20 Visualizando
27/05/2025 21040013 - 001 - 0004 2025 R$ 6.666,49 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente