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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070021
Data do Empenho
22/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
385
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.170,76
Valor Liquidado
R$ 10.170,76
Valor Pago
R$ 10.170,76
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO) SEINFRA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2037
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
22/07/2025 04070021 2025 R$ 10.170,76 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/08/2025 001 2025 R$ 10.170,76 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/08/2025 04070021 - 001 - 0001 2025 R$ 10.170,76 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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