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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30070001
Data do Empenho
24/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
1342
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.108,80
Valor Liquidado
R$ 18.108,80
Valor Pago
R$ 18.108,80
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade
2088
Função
CULTURA
Sub-Função
392-DIFUSÃO CULTURAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo
NE: 30070001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 30070001 | 2025 | R$ 18.108,80 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 001 | 2025 | R$ 18.108,80 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 30070001 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 18.108,80 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness