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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010023
Data do Empenho
02/01/2026
Exercício
2026
Sequencial
247
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.900,00
Valor Liquidado
R$ 5.700,00
Valor Pago
R$ 3.800,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 26.158.902/0001-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010023
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2026 03010023 2026 R$ 20.900,00 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
20/01/2026 001 2026 R$ 1.900,00 Ver
20/02/2026 002 2026 R$ 1.900,00 Ver
20/02/2026 002 2026 R$ 1.900,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
25/02/2026 03010023 - 001 - 0001 2026 R$ 1.900,00 Ver
25/02/2026 03010023 - 001 - 0001 2026 R$ 1.900,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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