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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010019
Data do Empenho
20/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
1027
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.858,26
Valor Liquidado
R$ 4.324,98
Valor Pago
R$ 2.883,32
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ONLINE TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ 26.158.902/0001-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2012
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010019 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2026 24010019 2026 R$ 15.858,26 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
20/01/2026 001 2026 R$ 1.441,66 Ver
20/02/2026 002 2026 R$ 1.441,66 Visualizando
20/02/2026 002 2026 R$ 1.441,66 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
25/02/2026 24010019 - 001 - 0001 2026 R$ 1.441,66 Ver
25/02/2026 24010019 - 001 - 0001 2026 R$ 1.441,66 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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