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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29120001
Data do Empenho
01/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
2233
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 539,87
Valor Liquidado
R$ 539,87
Valor Pago
R$ 539,87
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29120001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/12/2025 29120001 2025 R$ 539,87 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/12/2025 001 2025 R$ 539,87 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/12/2025 29120001 - 001 - 0001 2025 R$ 539,87 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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