Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
29120001
Data do Empenho
22/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
2252
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 539,87
Valor Liquidado
R$ 539,87
Valor Pago
R$ 539,87
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade
2096
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 29120001 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness