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Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/01/2026 16:52:00
41960 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/01/2026 16:52:00
41960 despesas
EMPENHO 06050009
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 07/06/2019
Valor R$ 1.036,00
Credor GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME
17.973.816/0001-02
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA USO NAS AÇÕES E ATIVIDADES D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06050009
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 1.036,00
Valor
Credor GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME 17.973.816/0001-02
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 07/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE[...]
EMPENHO 06050015
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 07/06/2019
Valor R$ 419,40
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06050015
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 419,40
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 07/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CAR[...]
EMPENHO 02060001
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 07/06/2019
Valor R$ 1.500,00
Credor I M C RODRIGUES TRANSP. TURISMO & CONSTRUÇÕES EIRE
26.373.150/0001-34
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IDA E VOLTA, NA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02060001
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor I M C RODRIGUES TRANSP. TURISMO & CONSTRUÇÕES EIRE 26.373.150/0001-34
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 07/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANS[...]
EMPENHO 06060001
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 07/06/2019
Valor R$ 700,00
Credor CRAVATA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
18.967.599/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS E P[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060001
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 700,00
Valor
Credor CRAVATA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 18.967.599/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 07/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAVAÇÃO DE VINHE[...]
EMPENHO 01010022
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 07/06/2019
Valor R$ 3,24
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
07.237.373/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010022
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3,24
Valor
Credor BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.237.373/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 07/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 04050072
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 06/06/2019
Valor R$ 372,69
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050072
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 372,69
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 06/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CA[...]
EMPENHO 04050072
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 06/06/2019
Valor R$ 587,83
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
28.574.141/0001-37
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050072
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 587,83
Valor
Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI 28.574.141/0001-37
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 06/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CA[...]
EMPENHO 01010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 05/06/2019
Valor R$ 9,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 9,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 05/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]
EMPENHO 04050019
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 05/06/2019
Valor R$ 5.858,00
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
07.584.089/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050019
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 5.858,00
Valor
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ 07.584.089/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 05/06/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS[...]
EMPENHO 04050030
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 05/06/2019
Valor R$ 5.850,00
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
07.584.089/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050030
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 5.850,00
Valor
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ 07.584.089/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 05/06/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM[...]

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Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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07.598.626/0001-90

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