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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
104108 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
104108 despesas
EMPENHO 04010010
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 15/10/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 02080010
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 15/10/2019
Valor R$ 14.969,30
Credor PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
24.269.824/0001-20
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NAS ESCOLAS INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE E JOSÉ[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02080010
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 14.969,30
Valor
Credor PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME 24.269.824/0001-20
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 15/10/2019
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS NAS E[...]
EMPENHO 02010021
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 15/10/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 21050016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 15/10/2019
Valor R$ 122,64
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 122,64
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 01080002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 15/10/2019
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01080002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21050016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 15/10/2019
Valor R$ 156,69
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 156,69
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA JU[...]
EMPENHO 04060048
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 15/10/2019
Valor R$ 3.211,86
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060048
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.211,86
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 04060048
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 15/10/2019
Valor R$ 3.211,86
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060048
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.211,86
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL[...]
EMPENHO 03060027
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 15/10/2019
Valor R$ 44.041,84
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
11.675.541/0001-36
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF. AO 4º AD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060027
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 44.041,84
Valor
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 15/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRA[...]
EMPENHO 21100005
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 15/10/2019
Valor R$ 2.500,00
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME
28.054.933/0001-80
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 2 (DOIS) POÇOS PROFUNDOS, SENDO 1 (UM) NO S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21100005
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 2.500,00
Valor
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME 28.054.933/0001-80
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 15/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 2 ([...]

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07.598.626/0001-90

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