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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
103974 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
103974 despesas
EMPENHO 06060012
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06060012
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 27010002
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 600,00
Credor LOURIVAL FREIRE AGUIAR
042.***.***-72
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27010002
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 600,00
Valor
Credor LOURIVAL FREIRE AGUIAR 042.***.***-72
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALI[...]
EMPENHO 04080082
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 1.432,12
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080082
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 1.432,12
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 25010010
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 500,00
Credor TARCISIO GOMES COSTA
258.***.***-04
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADA NA RUA MONS. JOSE FURTADO TERREO PAR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25010010
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor TARCISIO GOMES COSTA 258.***.***-04
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZ[...]
EMPENHO 04030052
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 1.200,00
Credor KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO
998.***.***-53
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS PARA O CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PAR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030052
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 1.200,00
Valor
Credor KELLY CRISTINA DOS SANTOS CAMILO 998.***.***-53
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIOS PECUNIÁRIOS PARA[...]
EMPENHO 03080029
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 865,08
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080029
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 865,08
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 03080030
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 30,00
Credor JOSE FREIRE ARAUJO
888.***.***-20
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00, PARA CUSTEAR DESPESAS COM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080030
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 30,00
Valor
Credor JOSE FREIRE ARAUJO 888.***.***-20
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO V[...]
EMPENHO 03060027
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 22.824,00
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
11.675.541/0001-36
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REF. AO 4º AD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060027
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 22.824,00
Valor
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRA[...]
EMPENHO 27050007
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 2.495,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27050007
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 2.495,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01090002
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 54.137,68
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
09.444.530/0001-01
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 2512267-46.2012.8.06.0[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01090002
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 54.137,68
Valor
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORI[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

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