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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
103974 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/02/2026 13:17:00
103974 despesas
EMPENHO 02010021
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/08/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 12/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 04010010
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/08/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 12/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 06080005
Competência AGOSTO/2019
Etapa Liquidação
Registro 12/08/2019
Valor R$ 10.740,00
Credor CJ VIEIRA DE SOUZA
11.318.940/0001-40
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Registro De Preço
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS AÇÕES DO PROGRAMA BO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06080005
Liquidação
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10.740,00
Valor
Credor CJ VIEIRA DE SOUZA 11.318.940/0001-40
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/08/2019
Modalidade Registro de...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 21050028
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 12/08/2019
Valor R$ 998,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050028
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 998,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 12/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04080030
Competência AGOSTO/2019
Etapa Empenho
Registro 12/08/2019
Valor R$ 1.397,76
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09.485.574/0001-71
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080030
Empenho
AGOSTO/2019
Competência
R$ 1.397,76
Valor
Credor PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 12/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E[...]
EMPENHO 04080032
Competência AGOSTO/2019
Etapa Empenho
Registro 12/08/2019
Valor R$ 80,00
Credor FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALHO
801.***.***-15
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,00 PARA COBIRIR DESPESAS COM DESLOCAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080032
Empenho
AGOSTO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALHO 801.***.***-15
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 12/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO VR DE R$ 80,[...]
EMPENHO 03080015
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2019
Valor R$ 265,50
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
00.390.886/0001-27
Unidade FUNDEB
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA PEROLINA FERNANDES ALBUQUERQUE, JUNTO A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080015
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 265,50
Valor
Credor CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO 00.390.886/0001-27
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 09/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA[...]
EMPENHO 24060008
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060008
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 09/08/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04060069
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2019
Valor R$ 10.391,64
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060069
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 10.391,64
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 09/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 24070005
Competência AGOSTO/2019
Etapa Pagamento
Registro 09/08/2019
Valor R$ 216,53
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
02.362.384/0001-18
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24070005
Pagamento
AGOSTO/2019
Competência
R$ 216,53
Valor
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.362.384/0001-18
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 09/08/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNT[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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