Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/09/2026 16:44:00
46629 registros
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Atualizado: 18/09/2026 16:44:00
46629 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
12/03/2025 EMPENHO: 04010034
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010034 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO[...]
R$ 5.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 049 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
R$ 10,35
12/03/2025 EMPENHO: 03010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ED[...]
R$ 135,30
12/03/2025 EMPENHO: 06010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010001 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE T[...]
R$ 254,58
12/03/2025 EMPENHO: 29010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 1.800,00
12/03/2025 EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 2.900,20
12/03/2025 EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 2.310,89
12/03/2025 EMPENHO: 29010006
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010006 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
R$ 12,69
12/03/2025 EMPENHO: 03010012
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010012 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVEN[...]
R$ 6.000,00
12/03/2025 EMPENHO: 24020011
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE I[...]
R$ 2.645,00
EMPENHO 04010034
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 5.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010034 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 10,35
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 049 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 135,30
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 06010001
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 254,58
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010001 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO[...]
EMPENHO 29010005
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 1.800,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 2.900,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010046 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 2.310,89
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010046 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 29010006
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010006 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 03010012
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 6.000,00
Credor P.A.C PLUS SERVICOS LTDA 24.***.***/****-75
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010012 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AS[...]
EMPENHO 24020011
Data Liquidação 12/03/2025
Valor 2.645,00
Credor GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 24.***.***/****-90
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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