Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/09/2026 16:44:00
46629 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/09/2026 16:44:00
46629 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/03/2025 EMPENHO: 04010005
NATÉRCIA TOMAZ LIMA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010005 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
R$ 1.500,00
10/03/2025 EMPENHO: 29010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010005 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 27.938,96
10/03/2025 EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 16.221,84
10/03/2025 EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 007 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 44.760,71
10/03/2025 EMPENHO: 30010020
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010020 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...]
R$ 660,00
10/03/2025 EMPENHO: 20020013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GAB[...]
R$ 1.518,00
10/03/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
R$ 135,30
10/03/2025 EMPENHO: 04010006
LUCAS DE MOURA PORTELA.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010006 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
R$ 1.500,00
10/03/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 016 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
R$ 135,30
10/03/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 017 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
R$ 254,58
EMPENHO 04010005
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 1.500,00
Credor NATÉRCIA TOMAZ LIMA 026.***.***-56
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010005 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 29010005
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 27.938,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010005 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 16.221,84
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010046 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 44.760,71
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010046 LQ: 007 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30010020
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 660,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010020 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 20020013
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 1.518,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20020013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 135,30
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 04010006
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 1.500,00
Credor LUCAS DE MOURA PORTELA. 062.***.***-90
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010006 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 135,30
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 016 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 10/03/2025
Valor 254,58
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 017 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]

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