Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
29/08/2025 EMPENHO: 01080005
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01080005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE F[...]
R$ 5.187,94
29/08/2025 EMPENHO: 02040005
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02040005 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
R$ 37.020,38
28/08/2025 EMPENHO: 24020014
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020014 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA[...]
R$ 6.000,00
28/08/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 062 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 25,38
28/08/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 036 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 12,69
28/08/2025 EMPENHO: 04070049
B. M. DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04070049 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA[...]
R$ 3.000,00
28/08/2025 EMPENHO: 21080003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...]
R$ 5.625,00
28/08/2025 EMPENHO: 03070022
B. M. DE SOUSA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070022 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA[...]
R$ 3.500,00
28/08/2025 EMPENHO: 03080005
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080005 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA[...]
R$ 6.587,76
28/08/2025 EMPENHO: 03080006
COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03080006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA[...]
R$ 4.912,48
EMPENHO 01080005
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 5.187,94
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS 666.***.***-66
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01080005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02040005
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 37.020,38
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02040005 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24020014
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 6.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020014 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 062 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 036 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 04070049
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 3.000,00
Credor B. M. DE SOUSA 57.***.***/****-03
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04070049 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 21080003
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 5.625,00
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 03070022
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 3.500,00
Credor B. M. DE SOUSA 57.***.***/****-03
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070022 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03080005
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 6.587,76
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080005 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]
EMPENHO 03080006
Data Liquidação 28/08/2025
Valor 4.912,48
Credor COOPERATIVA AGROPECUARIA FAMILIAR DE ALCANTARAS-C 35.***.***/****-07
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03080006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[...]

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