Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
11/08/2025 EMPENHO: 03010020
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010020 LQ: 032 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 12,69
11/08/2025 EMPENHO: 02050010
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050010 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 2.018,00
11/08/2025 EMPENHO: 21070006
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070006 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
R$ 11.860,44
11/08/2025 EMPENHO: 21070010
AGUIA CONSTRUTORA LTDA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO[...]
R$ 3.125,00
11/08/2025 EMPENHO: 03070013
R. B. TOMAZ COMUNICACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03070013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE S[...]
R$ 10.040,00
11/08/2025 EMPENHO: 21070011
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal: NE: 21070011 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTE DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL D[...]
R$ 45.000,00
11/08/2025 EMPENHO: 02070007
A A ALBUQUERQUE - ME
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02070007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A ATENDER[...]
R$ 3.850,00
11/08/2025 EMPENHO: 04060054
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060054 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 261,55
11/08/2025 EMPENHO: 04060056
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060056 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 1.821,60
11/08/2025 EMPENHO: 04060056
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060056 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 229,32
EMPENHO 03010020
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010020 LQ: 032 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 02050010
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 2.018,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050010 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21070006
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 11.860,44
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070006 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21070010
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 3.125,00
Credor AGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0002
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D[...]
EMPENHO 03070013
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 10.040,00
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO 13.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03070013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 21070011
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 45.000,00
Credor ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.***.***/****-63
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Nota Fiscal NE: 21070011 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REM[...]
EMPENHO 02070007
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 3.850,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.***.***/****-60
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02070007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO[...]
EMPENHO 04060054
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 261,55
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PAB 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060054 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060056
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 1.821,60
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060056 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060056
Data Liquidação 11/08/2025
Valor 229,32
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060056 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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