Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 04/09/2026 16:10:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/06/2025 EMPENHO: 21010012
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010012 LQ: 005 NP: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URB[...]
R$ 5.000,00
30/06/2025 EMPENHO: 30060010
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30060010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE C[...]
R$ 5.148,71
30/06/2025 EMPENHO: 04010080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010080 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/06/2025 EMPENHO: 01050005
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050005 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIRO PUBLICO - PAS[...]
R$ 7.538,94
30/06/2025 EMPENHO: 01050005
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01050005 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIRO PUBLICO - PAS[...]
R$ 12,87
30/06/2025 EMPENHO: 04010081
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010081 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/06/2025 EMPENHO: 21040015
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040015 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
R$ 68.311,96
30/06/2025 EMPENHO: 26020002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020002 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...]
R$ 2.960,08
30/06/2025 EMPENHO: 03030005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030005 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
R$ 59.784,17
30/06/2025 EMPENHO: 26020003
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020003 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE[...]
R$ 12,69
EMPENHO 21010012
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 5.000,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010012 LQ: 005 NP: 0004
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 30060010
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 5.148,71
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MUSICA 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30060010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010080
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010080 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 01050005
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 7.538,94
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01050005 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 01050005
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 12,87
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01050005 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 04010081
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010081 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21040015
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 68.311,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040015 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020002
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 2.960,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020002 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 03030005
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 59.784,17
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03030005 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020003
Data Liquidação 30/06/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020003 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCAR[...]

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