Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/09/2026 15:45:00
46344 registros
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Atualizado: 10/09/2026 15:45:00
46344 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
10/06/2025 EMPENHO: 03050004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
R$ 1.132,00
10/06/2025 EMPENHO: 04010005
NATÉRCIA TOMAZ LIMA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010005 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTA[...]
R$ 1.500,00
10/06/2025 EMPENHO: 04050021
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04050021 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PROPRI[...]
R$ 2.610,04
10/06/2025 EMPENHO: 30010020
JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010020 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...]
R$ 660,00
10/06/2025 EMPENHO: 03050007
R. B. TOMAZ COMUNICACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03050007 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE S[...]
R$ 8.510,00
10/06/2025 EMPENHO: 20020013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20020013 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO GAB[...]
R$ 3.795,00
10/06/2025 EMPENHO: 02030011
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02030011 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 74.412,80
10/06/2025 EMPENHO: 02030012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02030012 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 48.985,77
10/06/2025 EMPENHO: 03010009
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010009 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
R$ 9.200,00
10/06/2025 EMPENHO: 30010021
LUCIANO DA COSTA
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010021 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL PA[...]
R$ 660,00
EMPENHO 03050004
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 1.132,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010005
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 1.500,00
Credor NATÉRCIA TOMAZ LIMA 026.***.***-56
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010005 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINA[...]
EMPENHO 04050021
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 2.610,04
Credor POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA 12.***.***/****-29
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04050021 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES[...]
EMPENHO 30010020
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 660,00
Credor JOAO PEDRO DE SOUSA GOMES 603.***.***-40
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010020 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]
EMPENHO 03050007
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 8.510,00
Credor R. B. TOMAZ COMUNICACAO 13.***.***/****-60
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03050007 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 20020013
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 3.795,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20020013 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02030011
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 74.412,80
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02030011 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02030012
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 48.985,77
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02030012 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 03010009
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010009 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 30010021
Data Liquidação 10/06/2025
Valor 660,00
Credor LUCIANO DA COSTA 744.***.***-68
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010021 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS INT[...]

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