Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/04/2025 EMPENHO: 04010080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010080 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 04010081
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010081 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 21040015
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
R$ 5.875,90
30/04/2025 EMPENHO: 26020002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...]
R$ 10.284,98
30/04/2025 EMPENHO: 03030005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
R$ 75.694,78
30/04/2025 EMPENHO: 26020003
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020003 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE[...]
R$ 12,69
30/04/2025 EMPENHO: 04010082
MARIA GORETE ELIAS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010082 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 24010013
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24010013 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A[...]
R$ 19.347,58
30/04/2025 EMPENHO: 06040004
A. R. AGUIAR-ME
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06040004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA D[...]
R$ 4.523,24
30/04/2025 EMPENHO: 01010018
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010018 LQ: 074 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SCERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE[...]
R$ 454,86
EMPENHO 04010080
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010080 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010081
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010081 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21040015
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 5.875,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020002
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 10.284,98
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 03030005
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 75.694,78
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03030005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020003
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020003 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCAR[...]
EMPENHO 04010082
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GORETE ELIAS DA SILVA 581.***.***-00
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010082 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 24010013
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 19.347,58
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24010013 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06040004
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 4.523,24
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06040004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,[...]
EMPENHO 01010018
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 454,86
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010018 LQ: 074 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]

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