Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/09/2026 17:02:00
46460 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/04/2025 EMPENHO: 04010079
ILA MARCIANO SANTIAGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010079 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 04020026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04020026 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 14.167,08
30/04/2025 EMPENHO: 20010013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20010013 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PRE[...]
R$ 66.869,96
30/04/2025 EMPENHO: 06030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06030016 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
R$ 1.253,00
30/04/2025 EMPENHO: 04010080
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010080 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 04010081
MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010081 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/04/2025 EMPENHO: 21040015
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
R$ 5.875,90
30/04/2025 EMPENHO: 26020002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020002 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...]
R$ 10.284,98
30/04/2025 EMPENHO: 03030005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03030005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE E[...]
R$ 75.694,78
30/04/2025 EMPENHO: 26020003
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26020003 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE[...]
R$ 12,69
EMPENHO 04010079
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor ILA MARCIANO SANTIAGO 890.***.***-53
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010079 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04020026
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 14.167,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04020026 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20010013
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 66.869,96
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 666.***.***-66
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20010013 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 06030016
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.253,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06030016 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010080
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 655.***.***-87
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010080 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04010081
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA GLAUCIA MOREIRA ALBUQUERQUE 834.***.***-20
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010081 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21040015
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 5.875,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21040015 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020002
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 10.284,98
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020002 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 03030005
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 75.694,78
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03030005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26020003
Data Liquidação 30/04/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26020003 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCAR[...]

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