Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110022
Data do Empenho
26/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
407
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 881,40
Valor Liquidado
R$ 881,40
Valor Pago
R$ 881,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACÂNTARAS/CE DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03110022
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR - ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03110022
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/12/2020 001 2020 881,40
Quantidade: 1 Valor total: 881,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/12/2020 03110022 - 001 - 0001 2020 881,40
Quantidade: 1 Valor total: 881,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente