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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03120001
Data do Empenho
08/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
8088
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.218,00
Valor Liquidado
R$ 3.218,00
Valor Pago
R$ 3.218,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS E CONSERTO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NE: 03120001 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness