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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100019
Data do Empenho
29/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
4049
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.006,00
Valor Liquidado
R$ 2.006,00
Valor Pago
R$ 2.006,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02100019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0302.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/10/2021 001 2021 2.006,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.006,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2021 02100019 - 001 - 0001 2021 2.006,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.006,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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