Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010069
Data do Empenho
10/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
10638
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.797,20
Valor Liquidado
R$ 29.797,20
Valor Pago
R$ 29.797,20
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE IMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE E DA SECRETARIA DE SAÚDE)

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo NE: 04010069 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
04/01/2021 04010069 2021 R$ 29.797,20 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
09/02/2021 001 2021 R$ 29.797,20 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/02/2021 04010069 - 001 - 0001 2021 R$ 29.797,20 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente