Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02040021
Data do Empenho
25/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
210
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.856,16
Valor Liquidado
R$ 9.856,16
Valor Pago
R$ 9.856,16
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02040021
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02040021
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/05/2022 001 2022 9.856,16
Quantidade: 1 Valor total: 9.856,16
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/05/2022 02040021 - 001 - 0001 2022 9.856,16
Quantidade: 1 Valor total: 9.856,16
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente