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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010116
Data do Empenho
03/01/2022
Exercício
2022
Sequencial
938
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010116
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010116
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2022 001 2022 850,00
03/03/2022 002 2022 850,00
29/03/2022 003 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 04010116 - 001 - 0001 2022 850,00
18/03/2022 04010116 - 002 - 0001 2022 850,00
20/04/2022 04010116 - 003 - 0001 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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