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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010039
Data do Empenho
14/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
5143
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 03010039 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 03010039 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2022 001 2022 850,00
03/03/2022 002 2022 850,00
29/03/2022 003 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 03010039 - 001 - 0001 2022 850,00
18/03/2022 03010039 - 002 - 0001 2022 850,00
20/04/2022 03010039 - 003 - 0001 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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