Detalhes da Despesa
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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010003
Data do Empenho
16/05/2022
Exercício
2022
Sequencial
12279
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.100,00
Valor Liquidado
R$ 1.468,00
Valor Pago
R$ 1.468,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social OI S.A
CPF/CNPJ 76.535.764/0001-43
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04010003 LQ: 005 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2022 04010003 2022 R$ 3.100,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2022 001 2022 R$ 190,12 Ver
01/02/2022 002 2022 R$ 187,96 Ver
07/03/2022 003 2022 R$ 180,11 Ver
03/05/2022 004 2022 R$ 184,33 Ver
16/05/2022 005 2022 R$ 185,15 Ver
27/06/2022 006 2022 R$ 203,76 Ver
10/08/2022 007 2022 R$ 190,28 Ver
04/11/2022 008 2022 R$ 67,91 Ver
01/12/2022 009 2022 R$ 39,38 Ver
07/12/2022 010 2022 R$ 39,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
03/01/2022 04010003 - 001 - 0001 2022 R$ 190,12 Ver
01/02/2022 04010003 - 002 - 0001 2022 R$ 187,96 Ver
07/03/2022 04010003 - 003 - 0001 2022 R$ 180,11 Ver
03/05/2022 04010003 - 004 - 0001 2022 R$ 184,33 Ver
16/05/2022 04010003 - 005 - 0001 2022 R$ 185,15 Visualizando
27/06/2022 04010003 - 006 - 0001 2022 R$ 203,76 Ver
10/08/2022 04010003 - 007 - 0001 2022 R$ 190,28 Ver
04/11/2022 04010003 - 008 - 0001 2022 R$ 67,91 Ver
01/12/2022 04010003 - 009 - 0001 2022 R$ 39,38 Ver
07/12/2022 04010003 - 010 - 0001 2022 R$ 39,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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