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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010041
Data do Empenho
29/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
12395
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA, PATRIMONIO, AUMOXARIFADO, COMBUSTIVEIS, COMPRAS, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTRATOS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Referência Administrativa
NE: 04010041 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ
22.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3001.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04010041 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness