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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030023
Data do Empenho
22/03/2022
Exercício
2022
Sequencial
12761
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.696,00
Valor Liquidado
R$ 3.696,00
Valor Pago
R$ 3.696,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL OROCH DE PLACA PNN-9502, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

Referência Administrativa NE: 04030023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social S. S. LIBERATO - ME
CPF/CNPJ 29.***.***/****-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2035
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2211.02/2021
Processo Administrativo NE: 04030023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/03/2022 001 2022 3.696,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.696,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2022 04030023 - 001 - 0001 2022 3.696,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.696,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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