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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070059
Data do Empenho
10/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
13202
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 440,00
Valor Liquidado
R$ 440,00
Valor Pago
R$ 440,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA NO VEICULO OROCH OFICIAL DE PLACA PNN-9502, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 04070059 LQ: 001 NP: 0002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE CARLOS ALVES PEREIRA-ME
CPF/CNPJ 63.***.***/****-59
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2039
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1001.02/2022
Processo Administrativo NE: 04070059 LQ: 001 NP: 0002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/08/2022 001 2022 440,00
Quantidade: 1 Valor total: 440,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/08/2022 04070059 - 001 - 0001 2022 220,00
10/08/2022 04070059 - 001 - 0002 2022 220,00
Quantidade: 2 Valor total: 440,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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