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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20060011
Data do Empenho
02/08/2022
Exercício
2022
Sequencial
14359
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.010,24
Valor Liquidado
R$ 3.010,24
Valor Pago
R$ 3.010,24
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPIOS E LOCADOS), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 20060011 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2411.01/2021
Processo Administrativo NE: 20060011 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/06/2022 001 2022 3.010,24
Quantidade: 1 Valor total: 3.010,24
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/08/2022 20060011 - 001 - 0001 2022 3.010,24
Quantidade: 1 Valor total: 3.010,24
Sistema de Transparência: DataBusiness

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