Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010026
Data do Empenho
18/02/2022
Exercício
2022
Sequencial
15754
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.400,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 24010026 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NE: 24010026 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2022 001 2022 850,00
03/03/2022 002 2022 850,00
29/03/2022 003 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2022 24010026 - 001 - 0001 2022 850,00
18/03/2022 24010026 - 002 - 0001 2022 850,00
20/04/2022 24010026 - 003 - 0001 2022 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente