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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090012
Data do Empenho
02/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
2064
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.250,60
Valor Liquidado
R$ 1.250,60
Valor Pago
R$ 1.250,60
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090012
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2024 21090012 2024 R$ 1.250,60 Visualizando
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2024 001 2024 R$ 1.250,60 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
02/10/2024 21090012 - 001 - 0001 2024 R$ 1.250,60 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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