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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02100020
Data do Empenho
07/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
4179
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 26.206,33
Valor Liquidado
R$ 26.206,33
Valor Pago
R$ 26.206,33
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02100020 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
15/10/2024 02100020 2024 R$ 26.206,33 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
07/11/2024 001 2024 R$ 26.206,33 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
09/12/2024 02100020 - 001 - 0001 2024 R$ 26.206,33 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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