Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência DEZEMBRO 2024
Valor R$ 100,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 01120007 - 001 - 0001
Data Publicação 27/12/2024
Data Registro 26/12/2024
Projeto/Atividade 2007
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$100,00 REAIS AO SR. RAUL MOREIRA SILVA - TESOUREIRO GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2021-2024.

Dados do Credor
Nome do Credor RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 072.***.***-92
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 05
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 01120007 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 09/12/2024 - 2024 R$ 100,00 Ver
Liquidação 11/12/2024 001 2024 R$ 100,00 Ver
Pagamento 26/12/2024 01120007 - 001 - 0001 2024 R$ 100,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

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