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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03090008
Data do Empenho
30/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
10992
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.883,10
Valor Liquidado
R$ 2.883,10
Valor Pago
R$ 2.883,10
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NE: 03090008 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
09/09/2024 03090008 2024 R$ 2.883,10 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2024 001 2024 R$ 2.883,10 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2024 03090008 - 001 - 0001 2024 R$ 2.883,10 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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