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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03110010
Data do Empenho
22/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
11083
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.528,85
Valor Liquidado
R$ 4.528,85
Valor Pago
R$ 4.528,85
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2012
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Processo Administrativo NE: 03110010 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/11/2024 03110010 2024 R$ 4.528,85 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
21/11/2024 001 2024 R$ 4.528,85 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
22/11/2024 03110010 - 001 - 0001 2024 R$ 4.528,85 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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