Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência DEZEMBRO 2024
Valor R$ 80,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04110069 - 001 - 0001
Data Publicação 28/12/2024
Data Registro 27/12/2024
Projeto/Atividade 2031
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$80,00 REAIS AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA - MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

Dados do Credor
Nome do Credor JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
CPF/CNPJ 075.***.***-45
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 08
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04110069 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 29/11/2024 - 2024 R$ 80,00 Ver
Liquidação 02/12/2024 001 2024 R$ 80,00 Ver
Pagamento 27/12/2024 04110069 - 001 - 0001 2024 R$ 80,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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