Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência DEZEMBRO 2024
Valor R$ 1.514,58
Etapa Pagamento
Número Etapa 24060017 - 005 - 0001
Data Publicação 21/12/2024
Data Registro 20/12/2024
Projeto/Atividade 2011
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.979.036/0044-80
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 06
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 24060017 LQ: 005 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 03/06/2024 - 2024 R$ 35.000,00 Ver
Liquidação 28/06/2024 001 2024 R$ 4.454,68 Ver
Pagamento 19/07/2024 24060017 - 001 - 0001 2024 R$ 4.454,68 Ver
Liquidação 31/07/2024 002 2024 R$ 7.760,46 Ver
Pagamento 20/08/2024 24060017 - 002 - 0001 2024 R$ 7.760,46 Ver
Liquidação 30/08/2024 003 2024 R$ 3.267,31 Ver
Pagamento 20/09/2024 24060017 - 003 - 0001 2024 R$ 3.267,31 Ver
Liquidação 30/09/2024 004 2024 R$ 1.954,25 Ver
Pagamento 18/10/2024 24060017 - 004 - 0001 2024 R$ 1.954,25 Ver
Liquidação 29/11/2024 005 2024 R$ 1.514,58 Ver
Liquidação 20/12/2024 006 2024 R$ 893,56 Ver
Pagamento 20/12/2024 24060017 - 005 - 0001 2024 R$ 1.514,58 Visualizando
Pagamento 20/12/2024 24060017 - 006 - 0001 2024 R$ 893,56 Ver
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