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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060013
Data do Empenho
13/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
173
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.390,00
Valor Liquidado
R$ 1.390,00
Valor Pago
R$ 1.390,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA DE MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02060013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA.
CPF/CNPJ 12.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02060013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/06/2019 001 2019 1.390,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.390,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/08/2019 02060013 - 001 - 0001 2019 1.390,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.390,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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