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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04070087
Data do Empenho
31/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
1135
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.197,00
Valor Liquidado
R$ 2.197,00
Valor Pago
R$ 2.197,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE, CONF. LICITAÇÃO Nº 1203.01/2019 (CONTRATO - 02)
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04070087
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ
13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1203.02/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04070087
Sistema de Transparência: DataBusiness