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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060088
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5275
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.009,35
Valor Liquidado
R$ 1.009,35
Valor Pago
R$ 1.009,35
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB. REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2019.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04060088 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060088 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness