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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06060012
Data do Empenho
02/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
6243
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.950,00
Valor Liquidado
R$ 5.950,00
Valor Pago
R$ 3.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DEDICADO CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. A ADITIVO DE CONTRATO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06060012 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06060012 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/07/2019 001 2019 850,00
05/08/2019 002 2019 850,00
10/09/2019 003 2019 850,00
02/10/2019 004 2019 850,00
01/11/2019 005 2019 850,00
03/12/2019 006 2019 850,00
23/12/2019 007 2019 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2019 06060012 - 001 - 0001 2019 850,00
20/09/2019 06060012 - 002 - 0001 2019 850,00
23/10/2019 06060012 - 003 - 0001 2019 850,00
29/11/2019 06060012 - 004 - 0001 2019 850,00
Quantidade: 4 Valor total: 3.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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