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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06070013
Data do Empenho
09/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
6259
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120,00
Valor Liquidado
R$ 120,00
Valor Pago
R$ 120,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. SARAH NIKHAELLE , SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 (CENTO E VINTEREAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NOS DIAS08 A 11 DE JULHO 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE NIVELAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, INTEGRADO COM A CÉLULA DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇÕS E BENEFÍCIOS SOCIASSISTENCIAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06070013 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SARAH NIKHAELLE MACHADO PORFIRIO
CPF/CNPJ 603.***.***-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06070013 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/08/2019 001 2019 120,00
Quantidade: 1 Valor total: 120,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/08/2019 06070013 - 001 - 0001 2019 120,00
Quantidade: 1 Valor total: 120,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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