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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030002
Data do Empenho
11/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6721
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.757,00
Valor Liquidado
R$ 2.757,00
Valor Pago
R$ 2.757,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUB. DE POÇO QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO SAO ROBERTO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21030002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMANDA VASCONCELOS ANDRADE ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-09
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21030002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/03/2019 001 2019 2.757,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.757,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/09/2019 21030002 - 001 - 0001 2019 2.757,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.757,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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