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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04050001
Data do Empenho
30/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
10462
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.055,00
Valor Liquidado
R$ 3.055,00
Valor Pago
R$ 3.055,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE.

Referência Administrativa NE: 04050001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04050001 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/05/2019 001 2019 3.055,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.055,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 04050001 - 001 - 0001 2019 3.055,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.055,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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