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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04100061
Data do Empenho
20/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
11021
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.510,00
Valor Liquidado
R$ 3.510,00
Valor Pago
R$ 3.510,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE. REF. OUTUBRO/2019
Referência Administrativa
NE: 04100061 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ
13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1203.01/2019
Processo Administrativo
NE: 04100061 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness